.必须包含所有的班次和质量体系规定的所有要素。 .内部质量体系审核一般为每年二次。 .产品审核、过程审核和内部质量体系人员的资格参见《内部质量审核人员资格规定》,内审时必须保证内部审核人员与被审核的部门没有直接的责任关系。
.当体系结构有重大变化或发生重大不合格、或有顾客抱怨时,管理者代表可以组织临时的局部内审。 .每次审核之前二周左右由管理者代表选定的审核组长和审核组成员,根据年度计划编制,《内部质量体系审核实施计划》,实施计划须包含所有与质量管理有关的过程,活动和班次。
.审核组长牵头制订《体系审核检查表》。
.审核组按照:。标准规定的评分标准进行评分。
.每次审核结束后,由审核组长对该次审核进行小结,编写《内部质量体系审核报告》。
.所有的《审核不合格报告》中的不符合事例应当有充分和证据由审核部门负责人签字确认,由该部门立即提出纠正措施及确定措施完成的时间。
审核员应在规定完成时间后的第五个个工作日内,对纠正措施的有效性进行验证并结案。 .若验证的纠正措施为无效或效果不够明显时,审核员应记录事实,由审核组长通知被审核跨部门,重新制定审核措施,并确定完成的日期。
.内审的结论将作为管理评审的重要内容之一。 .产品审核和过程审核的办法分别参阅《产品质量审核规范》和《过程审核规范》。
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